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团市委2015年决算公开
 2016/10/9 16:33:25   来源:本站   浏览量:

 

 

收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复01表

部门:黄石市共青团黄石市委

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,373,785.22

一、一般公共服务支出

31

2,249,654.12

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

240.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

本年收入合计

24

2,373,785.22

本年支出合计

54

2,249,894.12

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

56

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

57

0.00

 

28

 

年末结转和结余

58

123,891.10

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

59

0.00

总计

30

2,373,785.22

总计

60

2,373,785.22

 

      收入决算批复表    
          财决批复02表
          金额单位:元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计2,373,785.222,373,785.220.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出2,373,545.222,373,545.220.000.000.000.000.00
20129群众团体事务2,373,545.222,373,545.220.000.000.000.000.00
2012901  行政运行2,069,913.222,069,913.220.000.000.000.000.00
2012902  一般行政管理事务23,632.0023,632.000.000.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出280,000.00280,000.000.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出240.00240.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务240.00240.000.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出240.00240.000.000.000.000.000.00
         
         
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

    支出决算批复表    
         财决批复03表
         金额单位:元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计2,249,894.121,459,616.97790,277.150.000.000.00
201一般公共服务支出2,249,654.121,459,616.97790,037.150.000.000.00
20129群众团体事务2,249,654.121,459,616.97790,037.150.000.000.00
2012901  行政运行1,946,022.121,459,616.97486,405.150.000.000.00
2012902  一般行政管理事务23,632.000.0023,632.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出280,000.000.00280,000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出240.000.00240.000.000.000.00
21007计划生育事务240.000.00240.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出240.000.00240.000.000.000.00
        
        
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

   财政拨款收入支出决算批复表    
       批复04表
部门:黄石市共青团黄石市委      金额单位:元
          
    行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
     1     234
一、一般公共预算财政拨款12,373,785.22一、一般公共服务支出312,249,654.122,249,654.120.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00
 3 三、国防支出330.000.000.00
 4 四、公共安全支出340.000.000.00
 5 五、教育支出350.000.000.00
 6 六、科学技术支出360.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出370.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出380.000.000.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出39240.00240.000.00
 10 十、节能环保支出400.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出410.000.000.00
 12 十二、农林水支出420.000.000.00
 13 十三、交通运输支出430.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出450.000.000.00
 16 十六、金融支出460.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出470.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00
 19 十九、住房保障支出490.000.000.00
 20 二十、粮油物资储备支出500.000.000.00
 21 二十一、其他支出510.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出520.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计242,373,785.22本年支出合计542,249,894.122,249,894.120.00
 25  55   
年初财政拨款结转和结余260.00年末财政拨款结转和结余56123,891.10123,891.100.00
一、一般公共预算财政拨款270.00 57   
二、政府性基金预算财政拨款280.00 58   
 29  59   
总计302,373,785.22总计602,373,785.222,373,785.220.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

         一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表       
                财决批复05表
                金额单位:元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计0.000.000.002,373,785.221,583,508.07790,277.152,249,894.121,459,616.97790,277.15123,891.10123,891.100.000.00
201一般公共服务支出0.000.000.002,373,545.221,583,508.07790,037.152,249,654.121,459,616.97790,037.15123,891.10123,891.100.000.00
20129群众团体事务0.000.000.002,373,545.221,583,508.07790,037.152,249,654.121,459,616.97790,037.15123,891.10123,891.100.000.00
2012901  行政运行0.000.000.002,069,913.221,583,508.07486,405.151,946,022.121,459,616.97486,405.15123,891.10123,891.100.000.00
2012902  一般行政管理事务0.000.000.0023,632.000.0023,632.0023,632.000.0023,632.000.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出0.000.000.00280,000.000.00280,000.00280,000.000.00280,000.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.00240.000.00240.00240.000.00240.000.000.000.000.00
21007计划生育事务0.000.000.00240.000.00240.00240.000.00240.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出0.000.000.00240.000.00240.00240.000.00240.000.000.000.000.00
               
               
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表  
    财决批复06表
部门:黄石市共青团黄石市委   金额单位:元
    本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
    123
    1,459,616.971,191,760.60267,856.37
301工资福利支出1,080,526.391,080,526.390.00
30101  基本工资164,054.00164,054.000.00
30102  津贴补贴487,674.00487,674.000.00
30103  奖金308,585.00308,585.000.00
30104  社会保障缴费95,013.3995,013.390.00
30106  伙食补助费25,200.0025,200.000.00
302商品和服务支出264,866.370.00264,866.37
30201  办公费67,202.900.0067,202.90
30205  水费2,470.000.002,470.00
30206  电费8,703.200.008,703.20
30207  邮电费13,678.000.0013,678.00
30211  差旅费18,541.500.0018,541.50
30213  维修(护)费690.000.00690.00
30214  租赁费3,500.000.003,500.00
30215  会议费2,673.200.002,673.20
30216  培训费3,296.000.003,296.00
30217  公务接待费4,711.000.004,711.00
30226  劳务费90,846.170.0090,846.17
30229  福利费4,100.000.004,100.00
30231  公务用车运行维护费37,599.000.0037,599.00
30239  其他交通费用2,904.100.002,904.10
30299  其他商品和服务支出3,951.300.003,951.30
303对个人和家庭的补助111,234.21111,234.210.00
30306  救济费7,425.217,425.210.00
30311  住房公积金102,809.00102,809.000.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出1,000.001,000.000.00
310其他资本性支出2,990.000.002,990.00
31002  办公设备购置2,990.000.002,990.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表批复到款级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
  收入支出决算总表   
     公开01表
部门:黄石市共青团黄石市委    金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入1237.38一、一般公共服务支出29224.97
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
四、经营收入50.00五、教育支出330.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出350.00
 8 八、社会保障和就业支出360.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出370.02
 10 十、节能环保支出380.00
 11 十一、城乡社区支出390.00
 12 十二、农林水支出400.00
 13 十三、交通运输支出410.00
 14 十四、资源勘探信息等支出420.00
 15 十五、商业服务业等支出430.00
 16 十六、金融支出440.00
 17 十七、援助其他地区支出450.00
 18 十八、国土海洋气象等支出460.00
 19 十九、住房保障支出470.00
 20 二十、粮油物资储备支出480.00
 21 二十一、其他支出490.00
 22 二十二、债务还本支出500.00
 23 二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计24237.38本年支出合计52224.99
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余260.00    年末结转和结余5412.39
 27  55 
总计28237.38总计56237.38
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      收入决算表    
          公开02表
          金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计237.37237.370.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出237.35237.350.000.000.000.000.00
20129群众团体事务237.35237.350.000.000.000.000.00
2012901  行政运行206.99206.990.000.000.000.000.00
2012902  一般行政管理事务2.362.360.000.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出28.0028.000.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.020.020.000.000.000.000.00
21007计划生育事务0.020.020.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出0.020.020.000.000.000.000.00
         
         
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
           
     支出决算表    
         公开03表
         金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计224.98145.9679.020.000.000.00
201一般公共服务支出224.96145.9679.000.000.000.00
20129群众团体事务224.96145.9679.000.000.000.00
2012901  行政运行194.60145.9648.640.000.000.00
2012902  一般行政管理事务2.360.002.360.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出28.000.0028.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.020.000.020.000.000.00
21007计划生育事务0.020.000.020.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出0.020.000.020.000.000.00
        
        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
   财政拨款收入支出决算总表    
       公开04表
部门:黄石市共青团黄石市委      金额单位:万元
          
    行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
     1     234
一、一般公共预算财政拨款1237.38一、一般公共服务支出31224.97224.970.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00
 3 三、国防支出330.000.000.00
 4 四、公共安全支出340.000.000.00
 5 五、教育支出350.000.000.00
 6 六、科学技术支出360.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出370.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出380.000.000.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出390.020.020.00
 10 十、节能环保支出400.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出410.000.000.00
 12 十二、农林水支出420.000.000.00
 13 十三、交通运输支出430.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出450.000.000.00
 16 十六、金融支出460.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出470.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00
 19 十九、住房保障支出490.000.000.00
 20 二十、粮油物资储备支出500.000.000.00
 21 二十一、其他支出510.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出520.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计24237.38本年支出合计54224.99224.990.00
 25  55   
年初财政拨款结转和结余260.00年末财政拨款结转和结余5612.3912.390.00
一、一般公共预算财政拨款270.00 57   
二、政府性基金预算财政拨款280.00 58   
 29  59   
总计30237.38总计60237.38237.380.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    一般公共预算财政拨款支出决算表  
      公开05表
部门:黄石市共青团黄石市委     金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计224.98145.9679.02
201一般公共服务支出224.96145.9679.00
20129群众团体事务224.96145.9679.00
2012901  行政运行194.60145.9648.64
2012902  一般行政管理事务2.360.002.36
2012999  其他群众团体事务支出28.000.0028.00
210医疗卫生与计划生育支出0.020.000.02
21007计划生育事务0.020.000.02
2100799  其他计划生育事务支出0.020.000.02
     
     
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
      公开06表
      金额单位:万元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计145.97119.1826.79
301工资福利支出108.06108.060.00
30101  基本工资16.4116.410.00
30102  津贴补贴48.7748.770.00
30103  奖金30.8630.860.00
30104  社会保障缴费9.509.500.00
30106  伙食补助费2.522.520.00
302商品和服务支出26.490.0026.49
30201  办公费6.720.006.72
30205  水费0.250.000.25
30206  电费0.870.000.87
30207  邮电费1.370.001.37
30211  差旅费1.850.001.85
30213  维修(护)费0.070.000.07
30214  租赁费0.350.000.35
30215  会议费0.270.000.27
30216  培训费0.330.000.33
30217  公务接待费0.470.000.47
30226  劳务费9.080.009.08
30229  福利费0.410.000.41
30231  公务用车运行维护费3.760.003.76
30239  其他交通费用0.290.000.29
30299  其他商品和服务支出0.400.000.40
303对个人和家庭的补助11.1211.120.00
30306  救济费0.740.740.00
30311  住房公积金10.2810.280.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.100.100.00
310其他资本性支出0.300.000.30
31002  办公设备购置0.300.000.30
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   
     公开07表
编制单位:黄石市共青团黄石市委    金额单位:万元
2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456
5.670.004.950.004.950.72
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
       2015年度部门决算量化评价表  
单位名称:黄石市共青团黄石市委      2015年度  
评价指标计算值得分指标说明评分标准
一级指标二级指标三级指标
名称权重名称权重名称权重
预算编制及执行情况75预算编制的准确完整性35财政拨款收入预决算差异率1576.650财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
非财政拨款收入预决算差异率100.0010非财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
年初结转和结余预决算差异率10-100.000年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加10%(含)扣减1分,减至0分为止。
预算执行的有效性30基本支出预决算差异率10-2.299基本支出:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
财政拨款结转和结余上下年变动率150.0014财政拨款结转和结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
财政拨款项目结转和结余占资金来源比重50.005年末财政拨款项目结转结余/(年初财政拨款项目结转结余+本年财政拨款项目)*100%比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加2%(含)扣减1分,减至0分为止。
预算编制及执行的规范性10项目支出中开支在职人员及离退休经费比重1010.550项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100%比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减1分,减至0分为止。
财务状况20资产状况10资产类往来款变动率100.009应收账款+预付账款+其他应收款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
负债状况10负债类往来款变动率70.006应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
事业单位借款变动率30.002短期借款+长期借款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
人员情况5财政拨款(补助)人员控制5一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率50.005一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%增减率≤0,得满分;每增加2%扣减1分,减至0分为止。
合计10010010060

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